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1.出差管理
1.1出差的申请、登记及报销时限.
1.1.1 员工出差应填写“出差申请表",“出差申请表"必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
1.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。.
1.1.3出差人员凭核准的“出差申请表"向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
1.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
1.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)报销。
凡超过报销时限的,按日加收0. 05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签
署意见后给予报销。
1.2出差审批权限
1.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
1.2.2部门门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
1.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员出差申请和出差审批。
1.3出差交通工具.
1.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车
辆。
1.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,-般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。